Orden de Compra. Nº
3772-91-SE23
"
INSUMOS ACTIVIDAD USUARIOS PDTI QUINCHAO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3772-91-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ACTIVIDAD USUARIOS PDTI QUINCHAO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05-47 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
38094,81
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201710
Té de hierbas
2
Caja
TE DE HIERBAS x 20 UNIDADES
TE DE HIERBAS x 20 UNIDADES
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
3
Docena
EMPANADAS FRITAS DE CARNE
EMPANADAS FRITAS DE CARNE
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.646
$ 17.646
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
50
Unidad
MILCAOS COCTEL
MILCAOS COCTEL
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.350
$ 19.350
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
40
Unidad
BROCHETAS INDIVIDUALES (CARNE, LONGANIZA Y SALCHICHAS)
BROCHETAS INDIVIDUALES (CARNE, LONGANIZA Y SALCHICHAS)
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.440
$ 50.440
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
3
Unidad
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.378
$ 45.378
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS POLIPAPEL
VASOS POLIPAPEL
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
50202303
Jugos y néctar concentrados
3
Unidad
JUGOS DE 1 1/2 LITRO
JUGOS DE 1 1/2 LITRO
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.413
$ 4.413
50192503
Rellenos de sándwich frescos
25
Unidad
SANDWICH JAMON/QUESO
SANDWICH JAMON/QUESO
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.100
$ 23.100
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
50
Unidad
TORTILLA COCTEL
TORTILLAS COCTEL
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.350
$ 19.350
48101915
Bandejas de servicio
4
Unidad
BANDEJAS CARTON GRANDE
BANDEJAS CARTON GRANDE
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.192
50201706
Café
2
Tarro
CAFE DE 170 grs
CAFE DE 170 grs
$ 4.915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.830
$ 9.830
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
14111703
Toallas de papel
2
Rollo
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
Total Neto
$ 200.499
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.095
TOTAL OC
$ 238.594
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.