Orden de Compra. Nº3774-293-SE10 "QUESO PARA EL CLUB DE CARABINEOS"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Club de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3774-293-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2010
Nombre de la Orden de Compra QUESO PARA EL CLUB DE CARABINEOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3774-77-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club de Carabineros
Razón Social Carabineros de Chile - Club de Carabineros
R.U.T. 81.456.600-5
Dirección de Unidad de Compra Calle Dieciocho Nº 208
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Club de Carabineros
R.U.T. 81.456.600-5
Dirección de Facturación Calle Dieciocho Nº 208
Comuna Santiago Centro
Impuesto 5747,5
Dirección de Envío de la Factura Calle Dieciocho Nº 208
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc. Comercial Tomas Marr Guerra y Compañia Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL TOMAS MARR GUERRA Y COMPANIA LIMITAD
R.U.T. 77.073.210-7
Sucursal Soc. Comercial Tomas Marr Guerra y Compañia Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural10kilogramoQUESO PARA EL CLUB DE CARABINEROS, FACTURAR A LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT 60505720-9,DESPACHAR A SN. IGNACIO 217 SANTIAGO CENTRO,QUESO PARA EL CLUB DE CARABINEROS, FACTURAR A LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT 60505720-9,DESPACHAR A SN. IGNACIO 217 SANTIAGO CENTRO, $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.250
Total Neto $ 30.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.748
TOTAL OC $ 35.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.