Orden de Compra. Nº3774-70-CM16 "ESPONJA ABRASIVA"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Club de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3774-70-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2016
Nombre de la Orden de Compra ESPONJA ABRASIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club de Carabineros
Razón Social Carabineros de Chile - Club de Carabineros
R.U.T. 81.456.600-5
Dirección de Unidad de Compra Calle Dieciocho Nº 208
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Club de Carabineros
R.U.T. 81.456.600-5
Dirección de Facturación Calle Dieciocho Nº 208
Comuna Santiago Centro
Impuesto 8414,15
Dirección de Envío de la Factura Calle Dieciocho Nº 208
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
2239-7-LP12
Esponjas85 (976065) ESPONJA 3M FIBRA ABRASIVA UNIDAD 991065(976065) ESPONJA 3M FIBRA ABRASIVA UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.285 $ 44.285
Total Neto $ 44.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.414
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 52.699


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.