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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3774-706-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-05-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO LAVANDERIA ABRIL, CLUB DE CARABINEROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3774-72-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Club de Carabineros
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R.U.T. |
81.456.600-5 |
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Dirección de Facturación |
Calle Dieciocho Nº 208 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
31027 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Dieciocho Nº 208 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Lutecia |
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Razón Social |
LAVASECO LUTECIA LTDA
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R.U.T. |
82.054.900-7 |
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Sucursal |
Lutecia |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111502
| Servicios de lavandería | 1 | Unidad | SERVICIO DE LAVANDERIA ABRIL, PARA EL CLUB DE CARABINEROS, FACTURAR A DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT. 60.505.720-9, AMUNATEGUI 519, SANTIAGO, DESPACHAR A SAN IGNACIO 217, CLUB DE CARABINEROS, REL.FACT. 13971 $194.327, PROV. LIC. 3774-72-LE09.- | SERVICIO DE LAVANDERIA ABRIL, PARA EL CLUB DE CARABINEROS, FACTURAR A DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT. 60.505.720-9, AMUNATEGUI 519, SANTIAGO, DESPACHAR A SAN IGNACIO 217, CLUB DE CARABINEROS, REL.FACT. 13971 $194.327, PROV. LIC. 3774-72-L |
$ 163.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 163.300
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$ 163.300
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Total Neto
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$ 163.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.027
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$ 194.327
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.