Orden de Compra. Nº3774-80-CM16 "ART. ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Club de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3774-80-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-09-2016
Nombre de la Orden de Compra ART. ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club de Carabineros
Razón Social Carabineros de Chile - Club de Carabineros
R.U.T. 81.456.600-5
Dirección de Unidad de Compra Calle Dieciocho Nº 208
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Club de Carabineros
R.U.T. 81.456.600-5
Dirección de Facturación Calle Dieciocho Nº 208
Comuna Santiago Centro
Impuesto 112894,428
Dirección de Envío de la Factura Calle Dieciocho Nº 208
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería3 (813203) DETERGENTE VANISH POLVO ROSA 450GR FRR 12 UNIDADES 818203(813203) DETERGENTE VANISH POLVO ROSA 450GR FRR 12 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 62.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.590 $ 187.590
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores10 (959000) GUANTES DE SEGURIDAD TRESSOR LATEX 100 UNIDADES 976000(959000) GUANTES DE SEGURIDAD TRESSOR LATEX 100 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 2.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.830 $ 24.830
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel15 (975220) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 20 CM 990220(975220) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 20 CM; Código: ;Región : RM $ 8.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.205 $ 128.205
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general4 (976589) LIMPIA PISOS DIVERSEY 8M LIMPIADOR LAVANDA BIDÓN 5 LITROS 991589(976589) LIMPIA PISOS DIVERSEY 8M LIMPIADOR LAVANDA BIDÓN 5 LITROS; Código: ;Región : RM $ 14.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.280 $ 57.280
0
2239-7-LP12
BOLSA LIVE TRABAJO PESADO 110 X 120 CM PAQUETE 5 U30 (977026) BOLSA LIVE TRABAJO PESADO 110 X 120 CM PAQUETE 5 UNIDADES 992026(977026) BOLSA LIVE TRABAJO PESADO 110 X 120 CM PAQUETE 5 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.050 $ 40.050
0
2239-7-LP12
GORROS PARA COCINA - CUBREPELO ESTANDAR 100 UNIDAD5 (977110) GORROS PARA COCINA - CUBREPELO ESTANDAR 100 UNIDADES 992110(977110) GORROS PARA COCINA - CUBREPELO ESTANDAR 100 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 3.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.995 $ 15.995
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos20 (977178) LAVALOZA DIVERSEY SUMA LIGHT BIDÓN 5 L 992178(977178) LAVALOZA DIVERSEY SUMA LIGHT BIDÓN 5 L; Código: ;Región : RM $ 7.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.840 $ 157.840
Total Neto $ 611.790
Descuento $ 17.609
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.894
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 707.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.