Orden de Compra. Nº
3776-174-SE14
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BEBIDAS, JUGOS Y AGUA MINERAL,DESDE 3776-104-L113
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3776-174-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-03-2014
Nombre de la Orden de Compra
BEBIDAS, JUGOS Y AGUA MINERAL,DESDE 3776-104-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3776-104-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Administracion Y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.
69.060.500-7
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 1665
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.
69.060.500-7
Dirección de Facturación
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
Comuna
Hijuelas
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
velozo
Razón Social
LUZMIRA LUISA VELOZO CISTERNAS
R.U.T.
13.188.869-4
Sucursal
velozo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Paquete
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.250
$ 8.250
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
5
Paquete
PAQUETE DE GALLETAS FRITAS GRANDE
PAQUETE DE GALLETAS FRITAS GRANDE
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
50202304
Jugos y néctar envasados
4
Botella
BOTELLAS DE JUGOS DISTINTOS SABORES (DAMASCO, FRUTILLA, DURAZNO, PIÑA)
BOTELLAS DE JUGOS DISTINTOS SABORES (DAMASCO, FRUTILLA, DURAZNO, PIÑA)
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
50202310
Agua mineral
2
Botella
BOTELLA DE AGUA MINERAL CON GAS , DE 1/1/2.
BOTELLA DE AGUA MINERAL CON GAS, DE 1/1/2.
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
50202311
Bebidas
5
Botella
BEBIDAS DE TRES LITROS
BEBIDAS DE TRES LITROS
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
3
kilogramo
KILOS DE AZUCAR
KILOS DE AZUCAR
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.370
$ 2.370
14111703
Toallas de papel
10
Rollo
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
14111705
Servilletas de papel
3
Paquete
PAQUETES DE SERVILLETAS
PAQUETES DE SERVILLETAS
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
60122503
Bandejas o placas de papel
3
Unidad
BANDEJAS DE CARTON CON BLONDA GRANDE
BANDEJAS DE CARTON CON BLONDA GRANDE
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
50121613
Mariscos estables sin refrigerar
1
Tarro
TARRO DE CHORITOS
TARRO DE CHORITOS
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
50131609
Mayonesa
2
Paquete
MAYONESA DE 900 GRS
MAYONESA DE 900 GRS
$ 1.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.560
$ 2.560
50181905
Galletas dulces o pastelitos
17
Unidad
QUEQUES CENA
QUEQUES CENA
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.050
$ 11.050
50181909
Galletas saladas
15
Paquete
GALLETAS CRACKER
GALLETAS CRACKER
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
Total Neto
$ 65.880
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 65.880
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.