Orden de Compra. Nº
3776-50-SE14
"
SANDWCH, BEBIDAS, JUGOS, Y OTROS DESDE 3776-104-L113
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3776-50-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-01-2014
Nombre de la Orden de Compra
SANDWCH, BEBIDAS, JUGOS, Y OTROS DESDE 3776-104-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3776-104-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Administracion Y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.
69.060.500-7
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 1665
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.
69.060.500-7
Dirección de Facturación
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
Comuna
Hijuelas
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
velozo
Razón Social
LUZMIRA LUISA VELOZO CISTERNAS
R.U.T.
13.188.869-4
Sucursal
velozo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
5
Botella
BOTELLAS DE BEBIDAS DE 3 LITROS, (COCACOLA-FANTA-SPRITE).
BOTELLAS DE BEBIDAS DE 3 LITROS, (COCACOLA-FANTA-SPRITE).
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50202304
Jugos y néctar envasados
1
Botella
BOTELLA DE JUGO DE 1 /1/2
BOTELLA DE JUGO DE 1 /1/2
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
50192503
Rellenos de sándwich frescos
8
Unidad
SANDWICH JAMON QUESO
SANDWICH JAMON QUESO
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad
QUEQUE CENA
QUEQUE CENA
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
48101903
Vasos de servicio
100
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT
VASOS DE PLUMAVIT
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
9
Paquete
PAQUETES DE PAPAS FRITAS GRANDE
PAQUETES DE PAPAS FRITAS GRANDE
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
14111705
Servilletas de papel
2
Paquete
PAQUETE DE SERVILLETAS
PAQUETE DE SERVILLETAS
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
Total Neto
$ 43.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 43.800
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.