Orden de Compra. Nº
3776-685-SE13
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MATERIALES DE LIBRERÍA PARA LOS TALLERES DE LA OFI
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3776-685-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE LIBRERÍA PARA LOS TALLERES DE LA OFI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Administracion Y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.
69.060.500-7
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 1665
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.
69.060.500-7
Dirección de Facturación
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
Comuna
Hijuelas
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria La Real
Razón Social
PALMIRA IBACETA FIGUEROA
R.U.T.
2.615.785-4
Sucursal
Libreria La Real
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60124102
Productos de artesanía multicultural
4
Bolsa
PALOS DE HELADO MARZU NATURAL 50 UNIDADES
PALOS DE HELADO MARZU NATURAL 50 UNIDADES
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760
$ 760
44121706
Lápices de madera
9
Caja
CAJA LAPIZ GRAFITO LYRA GROOVE
CAJA LAPIZ GRAFITO LYRA GROOVE
$ 1.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.070
$ 11.070
31201603
Gomas
100
Unidad
GOMA PLAST ADIX 60X20X10MM
GOMA PLAST ADIX 60X20X10MM
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
60121236
Pinceles
70
Unidad
PINCEL PALETA SELLO OFFICE N°4
PINCEL PALETA SELLO OFFICE N°4
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.300
$ 13.300
44121618
Tijeras
20
Unidad
TIJERAS OFICINA OFIJET 19 CM
TIJERAS OFICINA OFIJET 19 CM
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
60121236
Pinceles
50
Unidad
PINCEL 103 REDONDO ARTEL N°6
PINCEL 103 REDONDO ARTEL N°6
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
60121236
Pinceles
70
Unidad
PINCEL PALETA SELLO OFFICE N°2
PINCEL PALETA SELLO OFFICE N°2
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
60123606
Purpurina metálica
8
Unidad
PURPURINA DORADA HAND
PURPURINA DORADA HAND
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.040
$ 3.040
60123606
Purpurina metálica
8
Unidad
PURPURINA PLATA HAND
PURPURINA PLATA HAND
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.040
$ 3.040
14111525
Papel multiuso
200
Pliego
PAPEL MANTEQUILLA BLANCO
PAPEL MANTEQUILLA BLANCO
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
6
Frasco
COLA FRIA ARTEL 225 GRS
COLA FRIA ARTEL 225 GRS.
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.540
$ 3.540
Total Neto
$ 108.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 108.350
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.