Orden de Compra. Nº
3776-798-MC18
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INSUMOS PARA TALLERES PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3776-798-MC18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA TALLERES PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.
69.060.500-7
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL RODRIGUEZ N°1665
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.
69.060.500-7
Dirección de Facturación
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
Comuna
Hijuelas
Impuesto
16374,77
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S.A.
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
30
Botella
JUGO NATURAL 1.5 LT. WATTS, SABORES 5 PIÑA, 5 PIÑA LIGHT, 5 DAMASCO, 5 DURAZNO, 5 MANZANA, 5 NARANJA.
JUGO NATURAL 1.5 LT. WATTS, SABORES 5 PIÑA, 5 PIÑA LIGHT, 5 DAMASCO, 5 DURAZNO, 5 MANZANA, 5 NARANJA.
$ 823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.690
$ 24.690
50201713
Bolsitas de te
3
Caja
TE LIPTON ROYAL 100 BL ETIQUETA NEGRA
TE LIPTON ROYAL 100 BL ETIQUETA NEGRA
$ 2.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.040
$ 8.040
50201706
Café
3
Unidad
CAFE INSTANTANEO NESCAFE TRADICIÓN 170 GR.
CAFE INSTANTANEO NESCAFE TRADICIÓN 170 GR.
$ 3.399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.197
$ 10.197
50181905
Galletas dulces o pastelitos
37
Unidad
GALLETAS MCKAY LIMON 150 GR (18 PQT) GALLETAS MCKAY MANTEQUILLA 150 GR. (19 PQT)
GALLETAS MCKAY LIMON 150 GR (18 PQT). GALLETAS MCKAY MANTEQUILLA 150 GR. (19 PQT)
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.390
$ 17.390
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
13
kilogramo
AZUCAR 1 KL. IANSA BOLSA
AZUCAR 1 KL. IANSA BOLSA
$ 758,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.854
$ 9.854
50181905
Galletas dulces o pastelitos
19
Paquete
GALLETA MCKAY VINO 155 GR.
GALLETA MCKAY VINO 155 GR.
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.930
$ 8.930
50181905
Galletas dulces o pastelitos
17
Paquete
GALLETAS MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR. (8 PQT.) GALLETAS MCKAY TRITON CHOCOLATE 126 GR. (9 PQT.)
GALLETAS MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR. (8 PQT.) GALLETAS MCKAY TRITON CHOCOLATE 126 GR. (9 PQT.)
$ 417,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.089
$ 7.089
Total Neto
$ 86.190
Descuento
$ 7
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.375
TOTAL OC
$ 102.558
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.