Orden de Compra. Nº3777-113-SE24 "MATERIALES PARA ARREGLO DE PABELLON ESCUELA BENJAMIN MATTE L."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3777-113-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ARREGLO DE PABELLON ESCUELA BENJAMIN MATTE L.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3777-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. De Administracion Educacional Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T. 69.060.500-7
Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 85 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T. 69.060.500-7
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
Comuna Hijuelas
Impuesto 27206,67
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kris
Razón Social KRIS HEBE NORENBERGS RODRÍGUEZ
R.U.T. 16.356.373-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kris
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1UnidadTINETA ESMALTE AGUA SATINADO AZULTINETA ESMALTE AGUA SATINADO AZUL $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
86131502
Pintura1UnidadESMALTE SATINADO BSE W GLESMALTE SATINADO BASE W GL $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.891 $ 26.891
23231602
Rodillo de terminación2UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CMRODILLO CHIPORRO 18 CM $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.260
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 3BROCHA 3 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
31211904
Brochas1UnidadBROCHA KINDOR 3BROCHA KINDOR 3 $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
Total Neto $ 143.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.207
TOTAL OC $ 170.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.