Orden de Compra. Nº3777-223-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CIERRE ACCESO CANAL ESCUELA BENJAMÍN MATTE LARRAÍN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3777-223-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CIERRE ACCESO CANAL ESCUELA BENJAMÍN MATTE LARRAÍN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3777-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. De Administracion Educacional Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T. 69.060.500-7
Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T. 69.060.500-7
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N°1665
Comuna Hijuelas
Impuesto 60105,455
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N°1665
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kris
Razón Social KRIS HEBE NORENBERGS RODRÍGUEZ
R.U.T. 16.356.373-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kris
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162111
Malla2UnidadMallas Galvanizadas.Mallas Galvanizadas. $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.672 $ 80.672
30111504
Morteros5UnidadSacos Mortero.Sacos Mortero. $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.175 $ 16.175
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadAnticorrosivo negro.Anticorrosivo negro. $ 21.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadDiluyentes.Diluyentes. $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
31211904
Brochas3UnidadBrochas de 3".Brochas de 3". $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
31161601
Pernos de anclaje12UnidadPernos de anclaje de 3/8 x 3.Pernos de anclaje de 3/8 x 3. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
71131309
Servicios de modificación del perfil del pozo6UnidadPerfil 50x50.Perfil 50x50. $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.472 $ 176.472
23171509
Soldadura1kilogramoSoldaduras 60/11.Soldaduras 60/11. $ 4.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.035
Total Neto $ 316.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.105
TOTAL OC $ 376.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.