Orden de Compra. Nº
3777-447-SE24
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ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA CLAUSURA DE AÑO ESCOLAR 2024 DE LA ESCUELA LOS TILOS DE HUALCAPO.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3777-447-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA CLAUSURA DE AÑO ESCOLAR 2024 DE LA ESCUELA LOS TILOS DE HUALCAPO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3777-4-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. De Administracion Educacional Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.
69.060.500-7
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 479 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.
69.060.500-7
Dirección de Facturación
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
Comuna
Hijuelas
Impuesto
13358,33
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
V - MOCCS
Razón Social
V-MOCCS SPA
R.U.T.
77.235.702-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
V - MOCCS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53141502
Alfileres de gancho
10
Caja
ALFILERES DE GANCHO NUMERO n°1, 2,3 CM 12 UNIDADES
ALFILERES DE GANCHO NUMERO n°1, 2,3 CM 12 UNIDADES
$ 936,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.360
$ 9.360
14121503
Cartulina
10
Unidad
CARTULINA METALICA 50X70CMS DORADO
CARTULINA METALICA 50X70CMS DORADO
$ 554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.540
$ 5.540
14121503
Cartulina
10
Unidad
CARTULINA METALICA 50X70CMS PLATEADA
CARTULINA METALICA 50X70CMS PLATEADA
$ 554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.540
$ 5.540
14111525
Papel multiuso
1
Unidad
OPALINA RESMA 100 UNIDADES CARTA LISA BLANCA
OPALINA RESMA 100 UNIDADES CARTA LISA BLANCA
$ 5.242,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.242
$ 5.242
60123001
Figuras de goma Eva
25
Unidad
GOMA EVA GLITTER T. 40X60X0,2 CM DORADO
GOMA EVA GLITTER T. 40X60X0,2 CM DORADO
$ 1.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.725
$ 25.725
53141502
Alfileres de gancho
10
Paquete
ALFIRES DE GANCHO NIQUELADO 8 CMS, 6 UNIDADES
ALFIRES DE GANCHO NIQUELADO 8 CMS, 6 UNIDADES
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
Total Neto
$ 70.307
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.358
TOTAL OC
$ 83.665
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.