Orden de Compra. Nº3777-447-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA CLAUSURA DE AÑO ESCOLAR 2024 DE LA ESCUELA LOS TILOS DE HUALCAPO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3777-447-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA CLAUSURA DE AÑO ESCOLAR 2024 DE LA ESCUELA LOS TILOS DE HUALCAPO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3777-4-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. De Administracion Educacional Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T. 69.060.500-7
Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 479 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T. 69.060.500-7
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
Comuna Hijuelas
Impuesto 13358,33
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor V - MOCCS
Razón Social V-MOCCS SPA
R.U.T. 77.235.702-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal V - MOCCS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141502
Alfileres de gancho10CajaALFILERES DE GANCHO NUMERO n°1, 2,3 CM 12 UNIDADESALFILERES DE GANCHO NUMERO n°1, 2,3 CM 12 UNIDADES $ 936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360
14121503
Cartulina10UnidadCARTULINA METALICA 50X70CMS DORADOCARTULINA METALICA 50X70CMS DORADO $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.540 $ 5.540
14121503
Cartulina10UnidadCARTULINA METALICA 50X70CMS PLATEADACARTULINA METALICA 50X70CMS PLATEADA $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.540 $ 5.540
14111525
Papel multiuso1UnidadOPALINA RESMA 100 UNIDADES CARTA LISA BLANCAOPALINA RESMA 100 UNIDADES CARTA LISA BLANCA $ 5.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.242 $ 5.242
60123001
Figuras de goma Eva25UnidadGOMA EVA GLITTER T. 40X60X0,2 CM DORADOGOMA EVA GLITTER T. 40X60X0,2 CM DORADO $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.725 $ 25.725
53141502
Alfileres de gancho10PaqueteALFIRES DE GANCHO NIQUELADO 8 CMS, 6 UNIDADESALFIRES DE GANCHO NIQUELADO 8 CMS, 6 UNIDADES $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
Total Neto $ 70.307
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.358
TOTAL OC $ 83.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.