Orden de Compra. Nº
3777-451-SE24
"
MATERIALES DE LIBRERIA PARA LICENCIATURA Y PREMIAICONES DE LA ESCUELA ADRIANA RIQUELME NUÑEZ.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3777-451-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE LIBRERIA PARA LICENCIATURA Y PREMIAICONES DE LA ESCUELA ADRIANA RIQUELME NUÑEZ.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3777-4-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. De Administracion Educacional Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.
69.060.500-7
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 481 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.
69.060.500-7
Dirección de Facturación
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
Comuna
Hijuelas
Impuesto
24155,27
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
V - MOCCS
Razón Social
V-MOCCS SPA
R.U.T.
77.235.702-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
V - MOCCS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
PAPEL CARTA MULTIPROSITO 50 HOAS 80 GRS COLOR AMARILLO
PAPEL CARTA MULTIPROSITO 50 HOAS 80 GRS COLOR AMARILLO
$ 6.753,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.753
$ 6.753
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
PAPEL CARTA MULTIPROPOSITO 50 HOJAS 80 GR COLOR BURDEO
PAPEL CARTA MULTIPROPOSITO 50 HOJAS 80 GR COLOR BURDEO
$ 6.753,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.753
$ 6.753
44122103
Corchetes
3
Unidad
CORCHETES 530/6 1.000 UNIDADES
CORCHETES 530/6 1.000 UNIDADES
$ 1.446,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.338
$ 4.338
44121618
Tijeras
2
Unidad
TIJERA OFICINA 8.25 ERGONÓMICA
TIJERA OFICINA 8.25 ERGONÓMICA
$ 1.847,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.694
$ 3.694
44101707
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA PISTOLA METAL
CORCHETERA PISTOLA METAL
$ 9.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.985
$ 9.985
31201515
Cintas de papel
5
Unidad
CINTA DOBLE CONTACTO 24 MMX 13,7 MT BLANCO
CINTA DOBLE CONTACTO 24 MMX 13,7 MT BLANCO
$ 1.115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.575
$ 5.575
44111802
Láminas de dibujo
100
Unidad
SOBRE PARA LAMINAR OFICIO 229X368 MM 175 MICA 100 HOJAS
SOBRE PARA LAMINAR OFICIO 229X368 MM 175 MICA 100 HOJAS
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
31201603
Gomas
30
Unidad
GOMA EVA GLITTER T.40X60X0,2 CM PLATEADO
GOMA EVA GLITTER T.40X60X0,2 CM PLATEADO
$ 871,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.130
$ 26.130
31201603
Gomas
45
Unidad
GOMAS EVA GLITTER T.40X60X0,2 CM DORADO.
GOMAS EVA GLITTER T.40X60X0,2 CM DORADO.
$ 871,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.195
$ 39.195
31201603
Gomas
10
Unidad
GOMAS EVA GLITTER T.40X60X0,2 CM DORADO.
GOMAS EVA GLITTER T.40X60X0,2 CM DORADO.
$ 871,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.710
$ 8.710
Total Neto
$ 127.133
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.155
TOTAL OC
$ 151.288
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.