Orden de Compra. Nº3777-451-SE24 "MATERIALES DE LIBRERIA PARA LICENCIATURA Y PREMIAICONES DE LA ESCUELA ADRIANA RIQUELME NUÑEZ."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3777-451-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA PARA LICENCIATURA Y PREMIAICONES DE LA ESCUELA ADRIANA RIQUELME NUÑEZ.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3777-4-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. De Administracion Educacional Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T. 69.060.500-7
Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 481 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T. 69.060.500-7
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
Comuna Hijuelas
Impuesto 24155,27
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor V - MOCCS
Razón Social V-MOCCS SPA
R.U.T. 77.235.702-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal V - MOCCS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadPAPEL CARTA MULTIPROSITO 50 HOAS 80 GRS COLOR AMARILLOPAPEL CARTA MULTIPROSITO 50 HOAS 80 GRS COLOR AMARILLO $ 6.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.753 $ 6.753
14111509
Artículos de papelería1UnidadPAPEL CARTA MULTIPROPOSITO 50 HOJAS 80 GR COLOR BURDEOPAPEL CARTA MULTIPROPOSITO 50 HOJAS 80 GR COLOR BURDEO $ 6.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.753 $ 6.753
44122103
Corchetes3UnidadCORCHETES 530/6 1.000 UNIDADESCORCHETES 530/6 1.000 UNIDADES $ 1.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.338 $ 4.338
44121618
Tijeras2UnidadTIJERA OFICINA 8.25 ERGONÓMICATIJERA OFICINA 8.25 ERGONÓMICA $ 1.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.694 $ 3.694
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA PISTOLA METAL CORCHETERA PISTOLA METAL $ 9.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.985 $ 9.985
31201515
Cintas de papel5UnidadCINTA DOBLE CONTACTO 24 MMX 13,7 MT BLANCOCINTA DOBLE CONTACTO 24 MMX 13,7 MT BLANCO $ 1.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.575 $ 5.575
44111802
Láminas de dibujo100UnidadSOBRE PARA LAMINAR OFICIO 229X368 MM 175 MICA 100 HOJAS SOBRE PARA LAMINAR OFICIO 229X368 MM 175 MICA 100 HOJAS $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31201603
Gomas30UnidadGOMA EVA GLITTER T.40X60X0,2 CM PLATEADOGOMA EVA GLITTER T.40X60X0,2 CM PLATEADO $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.130 $ 26.130
31201603
Gomas45UnidadGOMAS EVA GLITTER T.40X60X0,2 CM DORADO.GOMAS EVA GLITTER T.40X60X0,2 CM DORADO. $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.195 $ 39.195
31201603
Gomas10UnidadGOMAS EVA GLITTER T.40X60X0,2 CM DORADO.GOMAS EVA GLITTER T.40X60X0,2 CM DORADO. $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.710 $ 8.710
Total Neto $ 127.133
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.155
TOTAL OC $ 151.288


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.