Orden de Compra. Nº3778-203-SE26 "Contrato de Suministro de insumos clínicos: ORDEN DE COMPRA DESDE 3778-7-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3778-203-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro de insumos clínicos: ORDEN DE COMPRA DESDE 3778-7-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3778-7-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T. 69.060.500-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez #2070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T. 69.060.500-7
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 405
Comuna Hijuelas
Impuesto 140505
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vivirsalud
Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS ME
R.U.T. 76.209.015-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vivirsalud
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras100UnidadVENDA GASA ADHESIVA FIJACION STRECH 5CM X 10MT SE COTIZA VENDA GASA ADHESIVA FIJACION STRECH 5CM X 10MT CRANBERRY. DESPACHO INCLUIDO. DESPACHO 3 A 4 DÍAS HÁBILES. COTIZA PEDRO ESPINOZA, PESPINOZA@VIVIRSALUD.CL +56972132015 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
41122002
Agujas de jeringa de cromatografía2000UnidadAGUJA DESECHABLE 21G X 1SE COTIZA AGUJA DESECHABLE 21G X 1 CRANBERRY PRECIO POR UNIDAD. DESPACHO INCLUIDO. DESPACHO 3 A 4 DÍAS HÁBILES. COTIZA PEDRO ESPINOZA, PESPINOZA@VIVIRSALUD.CL +56972132015 $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
41122002
Agujas de jeringa de cromatografía9000UnidadAGUJA DESECHABLE 21G X 1 1/2SE COTIZA AGUJA DESECHABLE 21G X 1 12 CRANBERRY PRECIO POR UNIDAD. DESPACHO INCLUIDO. DESPACHO 3 A 4 DÍAS HÁBILES. COTIZA PEDRO ESPINOZA, PESPINOZA@VIVIRSALUD.CL +56972132015 $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
42311532
Apósitos secos1500UnidadAPOSITO ESTERIL GASA NO TEJIDA ALGODÓN 10X10SE COTIZA APOSITO ESTERIL GASA NO TEJIDA ALGODÓN 10X10 CRANBERRY, PRECIO POR SOBRE . DESPACHO INCLUIDO. DESPACHO 3 A 4 DÍAS HÁBILES. COTIZA PEDRO ESPINOZA, PESPINOZA@VIVIRSALUD.CL +56972132015 $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.500 $ 145.500
Total Neto $ 739.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.505
TOTAL OC $ 880.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.