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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3778-21-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion Correctiva generador Cesfam ocoa |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
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R.U.T. |
69.060.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
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R.U.T. |
69.060.500-7 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ N° 405 |
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Comuna |
Hijuelas
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Impuesto |
178220 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ N° 405 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KASAR INGENIERIA |
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Razón Social |
KASAR INGENIERIA SPA
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R.U.T. |
77.560.783-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KASAR INGENIERIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111601
| Generadores diesel | 1 | Unidad | Mantención correctiva generador EMARESA
Incluye:
1. Cambio bomba de combustible
2. Cambio de mantenedeor de agua
3. Cambio de mangueras sistema de refrigeración.
4. Limpieza sistema de refrigeración completo.
5. Pruebas y puestas en marcha. | |
$ 938.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 938.000
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$ 938.000
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Total Neto
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$ 938.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 178.220
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$ 1.116.220
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.