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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3778-213-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Requerimiento Cesfam DOOT 3778-178-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
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R.U.T. |
69.060.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
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R.U.T. |
69.060.500-7 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ N° 405 |
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Comuna |
Hijuelas
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Impuesto |
3185,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ N° 405 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FAVOR INDICAR QUE LA FACTURA CORRESPONDE AL DEPTO. DE SALUD | |
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Proveedor |
LIBRERIA LA REAL SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD IBACETA SPA
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R.U.T. |
77.738.521-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIBRERIA LA REAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43202005
| Dispositivos de almacenamiento de memoria flash | 5 | Unidad | PRENDRIVE DE 16 GB DE CAPACIDAD. | PRENDRIVE DE 16 GB DE CAPACIDAD. |
$ 3.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.765
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$ 16.765
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Total Neto
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$ 16.765
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.185
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$ 19.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.