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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3779-106-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MOBILIARIO PARA EL DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3779-22-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
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R.U.T. |
69.130.401-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Centenario N°10 |
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Comuna |
Yerbas Buenas
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Impuesto |
833925,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Centenario N°10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-04-2024 |
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Proveedor |
PROMELEC SPA |
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Razón Social |
PROMELEC SPA
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R.U.T. |
77.108.661-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROMELEC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101504
| Sillas | 1 | Unidad | Mobiliario para el DAEM (10% SEP). Según Anexo 1, obligatorio para ofertar, no se aceptan ofertas parciales. (04 líneas para ofertar) | INCLUYE DESPACHO 01 DIA HABIL ACEPTADA OC, GARANTIA 18 MESES, CON REAPRETE DE PIESASTORNILLOS CADA 06 MESES, ICLUYE TAMBIEN ARMADO DE CADA MOVILIARIO, SE ADJUNTA FICHA TECNICA DEACUERDO A LO SOLICITADO EN ESTA LICITACION |
$ 4.389.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.389.080
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$ 4.389.080
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Total Neto
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$ 4.389.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 833.925
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$ 5.223.005
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.