Orden de Compra. Nº3779-106-SE24 "MOBILIARIO PARA EL DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3779-106-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO PARA EL DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3779-22-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
R.U.T. 69.130.401-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
R.U.T. 69.130.401-9
Dirección de Facturación Avenida Centenario N°10
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 833925,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Centenario N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMELEC SPA
Razón Social PROMELEC SPA
R.U.T. 77.108.661-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMELEC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas1UnidadMobiliario para el DAEM (10% SEP). Según Anexo 1, obligatorio para ofertar, no se aceptan ofertas parciales. (04 líneas para ofertar) INCLUYE DESPACHO 01 DIA HABIL ACEPTADA OC, GARANTIA 18 MESES, CON REAPRETE DE PIESASTORNILLOS CADA 06 MESES, ICLUYE TAMBIEN ARMADO DE CADA MOVILIARIO, SE ADJUNTA FICHA TECNICA DEACUERDO A LO SOLICITADO EN ESTA LICITACION $ 4.389.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.389.080 $ 4.389.080
Total Neto $ 4.389.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 833.925
TOTAL OC $ 5.223.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.