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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3779-189-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-05-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Alimentos Liceo Juan Gómez Millas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3779-68-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
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R.U.T. |
69.130.401-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Centenario 101 |
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Comuna |
Yerbas Buenas
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Impuesto |
27211,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Centenario 101 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-05-2018 |
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Proveedor |
BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON |
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Razón Social |
BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON
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R.U.T. |
11.892.843-1 |
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Sucursal |
BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 22 | Botella | BEBIDAS ZERO 500 CC | BEBIDAS ZERO 500 CC |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.800
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$ 19.800
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50181901
| Pan fresco | 44 | Paquete | GALLETAS DE AVENA QUAKER 185 GRS. | GALLETAS DE AVENA QUAKER 185 GRS. |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.000
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$ 66.000
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50181901
| Pan fresco | 44 | Unidad | BARRAS DE CEREAL | BARRAS DE CEREAL |
$ 180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.920
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$ 7.920
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50181901
| Pan fresco | 44 | Caja | LECHE CHOCOLATADA INDIVIDUAL | LECHE CHOCOLATADA INDIVIDUAL |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.800
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$ 19.800
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50181901
| Pan fresco | 22 | Botella | AGUA MINERAL SABORIZADA SIN GAS | AGUA MINERAL SABORIZADA SIN GAS |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.700
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$ 18.700
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50181901
| Pan fresco | 44 | Unidad | PLÁTANOS | PLÁTANOS |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.000
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$ 11.000
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Total Neto
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$ 143.220
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.212
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$ 170.432
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.