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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3779-221-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Ferretería para Establecimientos de la comuna ORDEN DE COMPRA DESDE 3779-46-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3779-46-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
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R.U.T. |
69.130.401-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Centenario N°10 |
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Comuna |
Yerbas Buenas
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Impuesto |
319319,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Centenario N°10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-07-2023 |
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Proveedor |
PROMELEC SPA |
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Razón Social |
PROMELEC SPA
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R.U.T. |
77.108.661-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROMELEC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73111603
| Servicios de producción de tabla de madera dura o de fibra | 1 | Unidad | Materiales de Ferretería para Establecimientos (SEP). Según Anexo 1, obligatorio para ofertar, no se aceptan ofertas parciales. (9 líneas para ofertar) | Materiales de Ferretería para Establecimientos |
$ 1.680.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680.630
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$ 1.680.630
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Total Neto
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$ 1.680.630
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 319.320
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$ 1.999.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.