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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3779-278-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
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R.U.T. |
69.130.401-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Centenario 101 |
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Comuna |
Yerbas Buenas
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Impuesto |
271700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Centenario 101 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-10-2022 |
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Proveedor |
Juan Carlos |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JUAN CARLOS ANDRA
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R.U.T. |
76.339.682-7 |
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Sucursal |
Juan Carlos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102212
| Plancha de cinc | 1 | Unidad | MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA | MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA |
$ 1.430.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.430.000
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$ 1.430.000
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Total Neto
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$ 1.430.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 271.700
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$ 1.701.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.