|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3779-280-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-12-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Router Departamento de Educación |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3779-193-L121 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
|
|
R.U.T. |
69.130.401-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Centenario 101 |
|
Comuna |
Yerbas Buenas
|
|
Impuesto |
61289,82 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Centenario 101 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-12-2021 |
|
|
|
Proveedor |
ALTA SISTEMAS |
|
Razón Social |
ALTA SISTEMAS SPA
|
|
R.U.T. |
76.532.411-4 |
|
Sucursal |
ALTA SISTEMAS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43222609
| Routers de red | 1 | Unidad | Router para Departamento de Educación. Según Anexo 1, obligatorio para ofertar, no se aceptan ofertas parciales. (1 línea para ofertar) | UBIQUITI UNIFI 2-1000-LAN 2-SFPCOMBO-WAN CONSOLE-RJ45USB RACK-1U USG-PRO-4 |
$ 322.578,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 322.578
|
$ 322.578
|
|
|
Total Neto
|
$ 322.578
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 61.290
|
|
$ 383.868
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.