Orden de Compra. Nº3779-299-CM20 "Materiales de Oficina HPV I CICLO"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3779-299-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina HPV I CICLO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
R.U.T. 69.130.401-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
R.U.T. 69.130.401-9
Dirección de Facturación Avda. Centenario 101
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 54486
Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores40 (1008151 )LÁPIZ PILOT FRIXION BALL 0.7 MM AZUL UNIDAD 1026151(1008151) LÁPIZ PILOT FRIXION BALL 0.7 MM AZUL UNIDAD; Código: 36010AZ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.120 $ 78.120
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 30 (1214610 )BLOCK DE DIBUJO TORRE LICEO 20 HOJAS UNIDAD 1240117(1214610) BLOCK DE DIBUJO TORRE LICEO 20 HOJAS UNIDAD; Código: 17557; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.950 $ 10.950
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2239-4-LP14
Tijeras50 (1007064 )TIJERAS PROARTE 11 CM ESCOLAR PUNTA ROMA UNIDAD 1025064(1007064) TIJERAS PROARTE 11 CM ESCOLAR PUNTA ROMA UNIDAD; Código: 89932; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.300 $ 11.300
14111610
2239-4-LP14
Cartulina100 (1007494 )CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA COLORES UNIDAD 1025494(1007494) CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA COLORES UNIDAD; Código: 79465; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.200 $ 58.200
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2239-4-LP14
Lápices de colores30 (1008155 )LÁPIZ PILOT FRIXION BALL 0.7 MM ROJO UNIDAD 1026155(1008155) LÁPIZ PILOT FRIXION BALL 0.7 MM ROJO UNIDAD; Código: 36010RJ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.590 $ 58.590
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores19 (1008150 )LÁPIZ PILOT FRIXION BALL 0.7 MM VERDE UNIDAD 1026150(1008150) LÁPIZ PILOT FRIXION BALL 0.7 MM VERDE UNIDAD; Código: 36010VE; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.107 $ 37.107
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores60 (1335946 )LÁPIZ ARTEL SET SCRIPTO 12 COLORES UNIDAD 1362123(1335946) LÁPIZ ARTEL SET SCRIPTO 12 COLORES UNIDAD; Código: 84067; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
Total Neto $ 289.667
Descuento $ 2.897
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.486
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 341.256


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.