|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3779-379-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Varios Sala Cuna Arcoris |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3779-213-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
|
|
R.U.T. |
69.130.401-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Centenario 101 |
|
Comuna |
Yerbas Buenas
|
|
Impuesto |
71848,69 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Centenario 101 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-12-2013 |
|
|
|
Proveedor |
Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda |
|
Razón Social |
SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.730.550-6 |
|
Sucursal |
Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24112405
| Armarios | 1 | Unidad | Mobiliario, Sala Cuna y Jardín Infantil Arcoíris. Según Anexo 6, obligatorio para ofertar, no se aceptan ofertas parciales. (2 líneas para ofertar). | SE ADJUNTA DETALLE COTIZACION DE MUEBLES. |
$ 378.151,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 378.151
|
$ 378.151
|
|
|
Total Neto
|
$ 378.151
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 71.849
|
|
$ 450.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.