Orden de Compra. Nº3779-413-AG23 "Resmas de papel para Escuela Silvano Fernández Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3779-337-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3779-413-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Resmas de papel para Escuela Silvano Fernández Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3779-337-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
R.U.T. 69.130.401-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
R.U.T. 69.130.401-9
Dirección de Facturación Avenida Centenario N°10
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 36005
Dirección de Envío de la Factura Avenida Centenario N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadRESMAS DE PAPEL PARA ESCUELA SILVANO FERNANDEZ, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO Y FICHA TÉCNICA ADJUNTA (ADJUNTAR DETALLE DE LO OFERTADO O INDICAR LO QUE OFRECE, LA FACTURA DEBERÁ SER DETALLADA CON CADA PRODUCTO Y VALORES RESPECTIVOS), INDICAR PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, INDICAR TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO.RESMAS DE PAPEL PARA ESCUELA SILVANO FERNANDEZ, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO Y FICHA TÉCNICA ADJUNTA (ADJUNTAR DETALLE DE LO OFERTADO O INDICAR LO QUE OFRECE, LA FACTURA DEBERÁ SER DETALLADA CON CADA PRODUCTO Y VALORES RESPECTIVOS), INDICAR PLAZO DE ENTREGA $ 189.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.500 $ 189.500
Total Neto $ 189.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.005
TOTAL OC $ 225.505


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.257.094-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.640.334-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.487.171-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 7.695.706-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.