Orden de Compra. Nº3779-469-TD24 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3779-15-FTD24"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3779-469-TD24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3779-15-FTD24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
R.U.T. 69.130.401-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
R.U.T. 69.130.401-9
Dirección de Facturación Avenida Centenario N°10
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 37042,02
Dirección de Envío de la Factura Avenida Centenario N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudina Del Pilar
Razón Social CLAUDINA DEL PILAR PINOCHET CANCINO
R.U.T. 12.790.287-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Claudina Del Pilar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192803
Empanadas, tartas y pies estables sin refrigerar1UnidadSERVICIO DE COCTEL PARA CERTIFICACION DE KINDER DE LA ESCUELA SANTA ANA DE QUERI, SEGUN COTIZACION ADJUNTASERVICIO DE COCTEL PARA CERTIFICACION DE KINDER DE LA ESCUELA SANTA ANA DE QUERI, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 194.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.958 $ 194.958
Total Neto $ 194.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.042
TOTAL OC $ 232.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.