Orden de Compra. Nº3779-480-AG24 "MATERIALES DE OFICINA PAR ESCUELA CONCEJAL SERGIO MUÑOZ ESPINOSA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3779-299-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3779-480-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PAR ESCUELA CONCEJAL SERGIO MUÑOZ ESPINOSA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3779-299-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
R.U.T. 69.130.401-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
R.U.T. 69.130.401-9
Dirección de Facturación Avenida Centenario N°10
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 47842,19
Dirección de Envío de la Factura Avenida Centenario N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda.
Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T. 76.943.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121204
Pintura de témpera lavable1UnidadMATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA CONCEJAL SERGIO MUÑOZ ESPINOSAMATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA CONCEJAL SERGIO MUÑOZ ESPINOSA $ 251.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.801 $ 251.801
Total Neto $ 251.801
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.842
TOTAL OC $ 299.643


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.473.108-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.361.279-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 9.716.079-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 13.722.244-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 7.695.706-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 78.031.308-0 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.461.733-7 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.461.733-7 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.