Orden de Compra. Nº3779-565-CM19 "Servicio de traslado alumnos(a) para Escuela Santa Elena"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3779-565-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicio de traslado alumnos(a) para Escuela Santa Elena
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
R.U.T. 69.130.401-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
R.U.T. 69.130.401-9
Dirección de Facturación Avda. Centenario 101
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Neumaticos Bridgestone Firestone Toloza
Razón Social ALBERTO ANTONIO TOLOZA BUSTAMANTE
R.U.T. 14.525.124-9
Sucursal Neumaticos Bridgestone Firestone Toloza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados1 (1383620 )BUS MERCEDES BENZ LO 916 VALOR MEDIO DÍA 1410120(1383620) BUS MERCEDES BENZ LO 916 VALOR MEDIO DÍA; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 240.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Proveedor de transporte exento de IVA, por el giro.

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.