Orden de Compra. Nº3779-651-SE15 "Materiales de Ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3779-651-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
R.U.T. 69.130.401-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
R.U.T. 69.130.401-9
Dirección de Facturación Avda. Centenario 101
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 27130,1
Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DICOAN
Razón Social JUAN CARLOS ANDRADE MENDEZ
R.U.T. 7.833.645-5
Sucursal DICOAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162002
Clavos de sombrerete1UnidadMATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN SOLICITUD 22MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN SOLICITUD 22 $ 142.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.790 $ 142.790
Total Neto $ 142.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.130
TOTAL OC $ 169.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.