Orden de Compra. Nº3779-719-SE09 "SEP Santa Ana Queri ORDEN DE COMPRA DESDE 3779-170-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3779-719-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2009
Nombre de la Orden de Compra SEP Santa Ana Queri ORDEN DE COMPRA DESDE 3779-170-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3779-170-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
R.U.T. 69.130.401-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
R.U.T. 69.130.401-9
Dirección de Facturación Avda. Centenario 101
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 16510,81
Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CAMASAWUA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA RODRIGUEZ
R.U.T. 76.061.594-3
Sucursal COMERCIAL CAMASAWUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico6UnidadRollos de papel higienico blanco 50 mts. Marca Confort.  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
14111703
Toallas de papel3UnidadRollos de Papel absorvente (Toalla Nova)  $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855 $ 855
50101634
Fruta fresca27Unidadplatanos.  $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.915 $ 3.915
50131701
Leche o productos de mantequilla54UnidadLeche colun sabor chocolate 200 c.c.  $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.232 $ 11.232
50181901
Pan fresco54UnidadSandwiches con queso y jamon en pan hallulla  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos27UnidadPaquetes de galletas Duetto de 150 grs. (Vainilla y chocolate)  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
50181905
Galletas dulces o pastelitos27UnidadManqueques de Marinela  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
50192303
Postres, helados o yogurt congelado54Unidadyogurt 1+1 Soprole  $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
50202311
Bebidas27UnidadBebidas 500 c.c (coca cola/fanta/sprite)  $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.391 $ 14.391
50202304
Jugos y néctar envasados27UnidadJugos Watts 300 c.c. (piña , naranja)  $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.476 $ 10.476
53131608
Jabones1Litro1/2 Litro de Jabon Alcohol  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
Total Neto $ 86.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.511
TOTAL OC $ 103.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.