Orden de Compra. Nº
3780-100-AG26
"
Materiales de construcción, Sol. N° 20, Jaime Rojas.
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Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3780-100-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de construcción, Sol. N° 20, Jaime Rojas.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T.
69.130.402-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T.
69.130.402-7
Dirección de Facturación
Marcial Cáceres N°048
Comuna
Yerbas Buenas
Impuesto
124185,9
Dirección de Envío de la Factura
Marcial Cáceres N°048
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL E IMPORTADORA E Y M LTDA
Razón Social
COMERCIAL E IMPORTADORA E Y M LIMITADA
R.U.T.
76.389.754-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL E IMPORTADORA E Y M LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30171609
Ventanas fijas
1
Unidad
VENTANA DE ALUMINIO DE 63X1.07
$ 72.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.360
$ 72.360
30171504
Puertas de madera
1
Unidad
MARCO PARA PUERTA DE MADERA
$ 10.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.600
$ 10.600
30181505
Taza de WC
1
Unidad
SANITARIO ONE PIECE A PISO DE 30.5 CM DE 6 LITROS (TAZA DE BAÑO)
$ 54.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.600
$ 54.600
30171504
Puertas de madera
1
Unidad
PUERTA EXTERIOR DE MADERA DE 80X2.00
$ 83.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.110
$ 83.110
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
10
kilogramo
FRAGUE GRIS
$ 640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
23
Metro Cuadrado
PORCELANATO BLANCO DE 60X60
PORCELANATO BLANCO DE 60X60
$ 8.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 196.880
$ 196.880
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
20
Saco
ADHESIVO PARA PEGAR PORCELANATO ASIMILADO A BEKRON
ADHESIVO PARA PEGAR PORCELANATO ASIMILADO A BEKRON
$ 7.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.200
$ 153.200
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
TINETA DE PINTURA, ESMALTE AL AGUA SIMILADO A SIPA
TINETA DE PINTURA, ESMALTE AL AGUA SIMILADO A SIPA
$ 63.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.800
$ 63.800
31201602
Pastas
1
Tineta
PASTA DE MURO ASIMILADO A SOQUINA
PASTA DE MURO ASIMILADO A SOQUINA
$ 12.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.660
$ 12.660
Total Neto
$ 653.610
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 124.186
TOTAL OC
$ 777.796
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
12.420.997-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
7.726.902-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.