Orden de Compra. Nº3780-18-SE21 "ID 3780-66-LR19, Sol. N°10, Andrea Villarroel"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3780-18-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2021
Nombre de la Orden de Compra ID 3780-66-LR19, Sol. N°10, Andrea Villarroel
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3780-66-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2021. Folio ingresado 22-04-004 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Facturación Marcial Cáceres N°048
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 69806
Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres N°048
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUVAL S.A.
Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
R.U.T. 77.768.990-8
Sucursal INSUVAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51151823
Clorhidrato de labetalol20AmpollaLABETALOL 100 MG / 20 MLLABETALOL 100 MG / 20 ML $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
51181706
Hidrocortisona200Frasco AmpollaHIDROCORTISONA 500 MG, FRASCO AMPOLLAHIDROCORTISONA 500 MG, FRASCO AMPOLLA $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
51191601
Dextrosa120MatrazGLUCOSA 5% 500 MLGLUCOSA 5% 500 ML $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
Total Neto $ 367.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.806
TOTAL OC $ 437.206


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.