Orden de Compra. Nº
3780-218-SE25
"
Materiales de oficina, Sol. N° 71, Jaime Rojas.
"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3780-218-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de oficina, Sol. N° 71, Jaime Rojas.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3780-37-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T.
69.130.402-7
Dirección de Unidad de Compra
Marcial Cáceres 48
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T.
69.130.402-7
Dirección de Facturación
Marcial Cáceres N° 48 comuna Yerbas Buenas, Provincia Linares
Comuna
Yerbas Buenas
Impuesto
197873,98
Dirección de Envío de la Factura
Marcial Cáceres N° 48 comuna Yerbas Buenas, Provincia Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAIKEN
Razón Social
IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T.
76.872.717-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KAIKEN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
4
Caja
PEGAMENTO EN BARRA X 12 UNIDADES.
PEGAMENTO EN BARRA X 12 UNIDADES.
$ 4.404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.616
$ 17.616
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
2
Caja
LAPIZ CORRECTOR X 12 UNIDADES
LAPIZ CORRECTOR X 12 UNIDADES
$ 2.974,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.948
$ 5.948
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Caja
RESMA PAPEL OFICIO X 5 UNIDADES
RESMA PAPEL OFICIO X 5 UNIDADES
$ 18.821,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 376.420
$ 376.420
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
15
Caja
RESMA PAPEL CARTA X 10 UNIDADES
RESMA PAPEL CARTA X 10 UNIDADES
$ 32.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 486.750
$ 486.750
44122103
Corchetes
30
Unidad
CAJAS DE CORCHETES 26/6
CAJAS DE CORCHETES 26/6
$ 743,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.290
$ 22.290
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
CARPETAS PLASTICAS CON ACOCLIPS
CARPETAS PLASTICAS CON ACOCLIPS
$ 574,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.400
$ 57.400
44102002
Sobres de laminador
2
Unidad
PACK SOBRE OFICIO DE 50 UNIDADES
PACK SOBRE OFICIO DE 50 UNIDADES
$ 4.964,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.928
$ 9.928
23101502
Perforadoras
5
Unidad
PERFORADORA 20 HOJAS
PERFORADORA 20 HOJAS
$ 1.778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.890
$ 8.890
31201517
Cinta para empaquetar
50
Unidad
PAPEL ENGOMADO
PAPEL ENGOMADO
$ 576,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
44121701
Lápiz pasta
200
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL
LAPIZ PASTA AZUL
$ 137,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.400
$ 27.400
Total Neto
$ 1.041.442
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 197.874
TOTAL OC
$ 1.239.316
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.