Orden de Compra. Nº3780-218-SE25 "Materiales de oficina, Sol. N° 71, Jaime Rojas."
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3780-218-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina, Sol. N° 71, Jaime Rojas.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3780-37-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Facturación Marcial Cáceres N° 48 comuna Yerbas Buenas, Provincia Linares
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 197873,98
Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres N° 48 comuna Yerbas Buenas, Provincia Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido4CajaPEGAMENTO EN BARRA X 12 UNIDADES.PEGAMENTO EN BARRA X 12 UNIDADES. $ 4.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.616 $ 17.616
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección2CajaLAPIZ CORRECTOR X 12 UNIDADESLAPIZ CORRECTOR X 12 UNIDADES $ 2.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.948 $ 5.948
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20CajaRESMA PAPEL OFICIO X 5 UNIDADESRESMA PAPEL OFICIO X 5 UNIDADES $ 18.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.420 $ 376.420
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15CajaRESMA PAPEL CARTA X 10 UNIDADESRESMA PAPEL CARTA X 10 UNIDADES $ 32.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.750 $ 486.750
44122103
Corchetes30UnidadCAJAS DE CORCHETES 26/6CAJAS DE CORCHETES 26/6 $ 743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.290 $ 22.290
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCARPETAS PLASTICAS CON ACOCLIPSCARPETAS PLASTICAS CON ACOCLIPS $ 574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.400 $ 57.400
44102002
Sobres de laminador2UnidadPACK SOBRE OFICIO DE 50 UNIDADESPACK SOBRE OFICIO DE 50 UNIDADES $ 4.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.928 $ 9.928
23101502
Perforadoras5UnidadPERFORADORA 20 HOJASPERFORADORA 20 HOJAS $ 1.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.890 $ 8.890
31201517
Cinta para empaquetar50UnidadPAPEL ENGOMADOPAPEL ENGOMADO $ 576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
44121701
Lápiz pasta200UnidadLAPIZ PASTA AZUL LAPIZ PASTA AZUL $ 137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400
Total Neto $ 1.041.442
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.874
TOTAL OC $ 1.239.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.