Orden de Compra. Nº3780-27-SE24 "Insumos Aseo, Sol. N° 7, Fernando Cáceres."
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3780-27-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos Aseo, Sol. N° 7, Fernando Cáceres.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3780-50-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Facturación Marcial Cáceres N° 48 comuna Yerbas Buenas, Provincia Linares
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 706192
Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres N° 48 comuna Yerbas Buenas, Provincia Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA SPA
Razón Social INMED DROGUERIA SPA
R.U.T. 86.821.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INMED DROGUERIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel600PaqueteTOALLAS UNIVERSAL JUMBO 2X250 MTS ASIMILADO A TORK TI-TO-OVE-HS-0002: TOALLA DE PAPEL, HOJA SIMPLE 19 GRAMOS, ALTO 20 CM DIAM. 18,5 CM, DIAM. TUBETE 4,4 CM, PAQUETE X 2 ROLLOS DE 250 MTS, VALOR X ROLLO, MARCA OVELLA, PROCEDENCIA CHILE, CERTIFICADO FSC. Compatible Con Dispensador De Palanca. EAN 13: 78046 $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460.000 $ 2.460.000
42132102
Cubre camillas400PaqueteROLLO DE SABANILLA MÉDICA ADVANCE 2 ROLLOS X 48 METROS ASIMILADO A TORK.SAOV02048500: SABANILLA MEDICA COLOR EXTRA BLANCA DE PAPEL PLUS PREPICADA CADA 50CM. GRAMAJE 28 GRM2. MIDE 50 CENTIMETROS POR 48 METROS, PACK X 2 ROLLOS, VALOR X ROLLO, MARCA OVELLA, PROCEDENCIA CHILE, CERTIFICADO FSC $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958.000 $ 958.000
14111704
Papel higiénico600PaquetePAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA ULTRA FORMATO 4 UNIDADES DE 50 METROS CADA UNO SIMILAR A ELITE TI-HI-OVE-DH-0014: PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, PAQUETE X 4 ROLLOS X 50 MTS. VALOR X ROLLO, MARCA OVELLA, PROCEDENCIA CHILE, CERTIFICACIONES FSC CESMEC $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.800 $ 298.800
Total Neto $ 3.716.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 706.192
TOTAL OC $ 4.422.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.