Orden de Compra. Nº
3780-28-SE24
"
Insumos Aseo, Sol. N° 7, Fernando Cáceres.
"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3780-28-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
Insumos Aseo, Sol. N° 7, Fernando Cáceres.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3780-50-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T.
69.130.402-7
Dirección de Unidad de Compra
Marcial Cáceres 48
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2024. Folio ingresado 22-04-007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T.
69.130.402-7
Dirección de Facturación
Marcial Cáceres N° 48 comuna Yerbas Buenas, Provincia Linares
Comuna
Yerbas Buenas
Impuesto
149530
Dirección de Envío de la Factura
Marcial Cáceres N° 48 comuna Yerbas Buenas, Provincia Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PAPELES AUSTRAL
Razón Social
PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T.
77.404.653-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
100
Unidad
TRAPERO MICROFIBRA 50X60 CM.
TRAPERO MICROFIBRA 50X60 CM.
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
53131608
Jabones
40
Unidad
JABON LIQUIDO 1000 ML.
JABON LIQUIDO 1000 ML.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
10191509
Insecticidas
50
Unidad
DESINFECTANTE AEROSOL AROMA LAVANDA.
DESINFECTANTE AEROSOL AROMA LAVANDA.
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
47131805
Limpiadores de uso general
50
Unidad
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO.
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO.
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
47131502
Paños de limpieza
100
Unidad
PAÑOS DE LIMPIEZA MICROFIBRA.
PAÑOS DE LIMPIEZA MICROFIBRA.
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
12161902
Detergentes surfactantes
50
Unidad
LIMPIADOR CREMA BIOACTIVE.
LIMPIADOR CREMA BIOACTIVE.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
10191509
Insecticidas
50
Unidad
INSECTICIDA CASA Y JARDIN.
INSECTICIDA CASA Y JARDIN.
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
TOALLA INTERFOLIADA.
TOALLA INTERFOLIADA.
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
12141901
Cloro Cl
70
Unidad
LIMPIADOR DESINFECTANTE CLORO GEL.
LIMPIADOR DESINFECTANTE CLORO GEL.
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas
50
Unidad
LIMPIAVIDRIOS Y SUPERFICIES DELICADAS.
LIMPIAVIDRIOS Y SUPERFICIES DELICADAS.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
Total Neto
$ 787.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 149.530
TOTAL OC
$ 936.530
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.