Orden de Compra. Nº3780-28-SE24 "Insumos Aseo, Sol. N° 7, Fernando Cáceres."
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3780-28-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos Aseo, Sol. N° 7, Fernando Cáceres.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3780-50-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2024. Folio ingresado 22-04-007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Facturación Marcial Cáceres N° 48 comuna Yerbas Buenas, Provincia Linares
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 149530
Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres N° 48 comuna Yerbas Buenas, Provincia Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas100UnidadTRAPERO MICROFIBRA 50X60 CM.TRAPERO MICROFIBRA 50X60 CM. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
53131608
Jabones40UnidadJABON LIQUIDO 1000 ML.JABON LIQUIDO 1000 ML. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
10191509
Insecticidas50UnidadDESINFECTANTE AEROSOL AROMA LAVANDA.DESINFECTANTE AEROSOL AROMA LAVANDA. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
47131805
Limpiadores de uso general50UnidadDETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO.DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
47131502
Paños de limpieza100UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA MICROFIBRA.PAÑOS DE LIMPIEZA MICROFIBRA. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
12161902
Detergentes surfactantes50UnidadLIMPIADOR CREMA BIOACTIVE.LIMPIADOR CREMA BIOACTIVE. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
10191509
Insecticidas50UnidadINSECTICIDA CASA Y JARDIN.INSECTICIDA CASA Y JARDIN. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA INTERFOLIADA.TOALLA INTERFOLIADA. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
12141901
Cloro Cl70UnidadLIMPIADOR DESINFECTANTE CLORO GEL.LIMPIADOR DESINFECTANTE CLORO GEL. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas50UnidadLIMPIAVIDRIOS Y SUPERFICIES DELICADAS.LIMPIAVIDRIOS Y SUPERFICIES DELICADAS. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
Total Neto $ 787.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.530
TOTAL OC $ 936.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.