Orden de Compra. Nº3780-327-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3780-126-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3780-327-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3780-126-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Enviar materiales a Marcial Cáceres 048 Depto. de Salud a nombre Sra. Cecilia Jaque Araya.
Proveniente de Licitación 3780-126-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Facturación Marcial Cáceres 48
Comuna -1
Impuesto 3239,5
Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres 48
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
CARPETA PLASTIFICADA OFICIO CARLEIRO NARANJO/K100UnidadCARPETA PLASTIFICADA OFICIO CARLEIRO NARANJO/KCarpetas plastificadas con acoclips, color naranjo.- $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
44122001
ARCHIVADOR OF. ANCHO BURDEO FULTONS10UnidadARCHIVADOR OF. ANCHO BURDEO FULTONSArchivadores tamaño oficio $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.190 $ 5.190
44121711
MARCADOR PIZARRA DESECH.LAVORO P/FINA NEGRO4UnidadMARCADOR PIZARRA DESECH.LAVORO P/FINA NEGROPlumones no permanentes 2 de color negro y 2 de color rojo.- $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960
14111610
CARTULINA 55X77 CM. 140GR. PQTE.25UN. NARANJA, CARTULINA 55X77 CM. 140GR. PQTE.25UN. AMARILLO OSC20PliegoCARTULINA 55X77 CM. 140GR. PQTE.25UN. NARANJA, CARTULINA 55X77 CM. 140GR. PQTE.25UN. AMARILLO OSCCartulina 10 de color naranjo y 10 de color amarillo.- $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
Total Neto $ 17.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.240
TOTAL OC $ 20.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.