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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3780-33-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales y Útiles Quirúrgicos sol.1 Maria Belen |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3780-6-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Se pagará a 45 días plazo, debido a la demora en los procesos administrativos internos. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
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R.U.T. |
69.130.402-7 |
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Dirección de Facturación |
Marcial Cáceres 48 |
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Comuna |
Yerbas Buenas
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Impuesto |
292951,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Marcial Cáceres 48 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
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R.U.T. |
77.606.220-0 |
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Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281802
| Etiquetas de esterilización | 7 | Unidad no definida | PAPEL MIXTO 5X200 LISO | PAPEL MIXTO 5X200 LISO |
$ 7.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.100
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$ 51.100
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42281808
| Papeles u hojas de esterilización | 15 | Unidad no definida | PAPEL MIXTO 150X100 LISO | PAPEL MIXTO 150X100 LISO |
$ 14.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 222.000
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$ 222.000
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42311511
| Vendas de gasa | 125 | Unidad | GASA HIDROFILICA 36X100. | GASA HIDROFILICA 36X100. |
$ 10.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.268.750
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$ 1.268.750
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Total Neto
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$ 1.541.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 292.952
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$ 1.834.802
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.