Orden de Compra. Nº3780-375-SE25 "Materiales de oficina, Sol. N° 137, Jaime Rojas."
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3780-375-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina, Sol. N° 137, Jaime Rojas.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3780-37-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Facturación Marcial Cáceres N° 48 comuna Yerbas Buenas, Provincia Linares
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 136720,2
Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres N° 48 comuna Yerbas Buenas, Provincia Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10CajaRESMA PAPEL CARTA X 10 UNIDADESRESMA PAPEL CARTA X 10 UNIDADES $ 32.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.500 $ 324.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15CajaRESMA PAPEL OFICIO X 5 UNIDADESRESMA PAPEL OFICIO X 5 UNIDADES $ 18.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.315 $ 282.315
31201517
Cinta para empaquetar30UnidadNOTA ADHESIVA 50X50 250 HOJASNOTA ADHESIVA 50X50 250 HOJAS $ 2.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.160 $ 62.160
31201517
Cinta para empaquetar15UnidadBANDERITAS ADHESIVAS 1.5CM X 5 COLORESBANDERITAS ADHESIVAS 1.5CM X 5 COLORES $ 1.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.455 $ 16.455
31201517
Cinta para empaquetar50UnidadNOTA ADHESIVA 7.6 X 7.6NOTA ADHESIVA 7.6 X 7.6 $ 683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.150 $ 34.150
Total Neto $ 719.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.720
TOTAL OC $ 856.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.