Orden de Compra. Nº3780-560-SE24 "Materiales de aseo, Sol. N° 115, Jaime Rojas."
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3780-560-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo, Sol. N° 115, Jaime Rojas.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3780-50-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Facturación Marcial Cáceres N° 48 comuna Yerbas Buenas, Provincia Linares
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 389405
Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres N° 48 comuna Yerbas Buenas, Provincia Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico17PaquetePAPEL HIGIÉNICO PREMIUM JUMBO D/H X MTS ASIMILADO A TORKPAPEL HIGIÉNICO PREMIUM JUMBO D/H X MTS ASIMILADO A TORK $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.500 $ 144.500
42132102
Cubre camillas150PaqueteROLLOS DE SABANILLAS MÉDICAS 2X48 MTS.ROLLOS DE SABANILLAS MÉDICAS 2X48 MTS. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000
14111704
Papel higiénico100PaquetePAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 4X50 MTS.PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 4X50 MTS. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
14111703
Toallas de papel200PaqueteTOALLA UNIVERSAL JUMBO 2X250 MTS.TOALLA UNIVERSAL JUMBO 2X250 MTS. $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.000 $ 1.120.000
Total Neto $ 2.049.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 389.405
TOTAL OC $ 2.438.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.