Orden de Compra. Nº3780-701-SE23 "Materiales de Construcción para Sur Sol. 13 Jaime Rojas"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3780-701-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción para Sur Sol. 13 Jaime Rojas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3780-47-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Facturación Marcial Cáceres N° 48 comuna Yerbas Buenas, Provincia Linares
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 414105
Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres N° 48 comuna Yerbas Buenas, Provincia Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Harro Industrial y Energías
Razón Social HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA
R.U.T. 76.223.013-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Harro Industrial y Energías
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161716
Separadores de azulejos4BolsaSEPARADORES DE CERAMICAS DE 3MM (100 UNIDADES)SEPARADORES DE CERAMICAS DE 3MM 100 UNIDADES $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
20102002
Taladros de larga profundidad de martillo superior1UnidadMARTILLO DE GOMAMARTILLO DE GOMA $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
20102002
Taladros de larga profundidad de martillo superior1UnidadROTO MARTILLO DE 1800 WATTROTO MARTILLO DE 1800 WATT Total Einhell Ingco $ 158.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.900 $ 158.900
30111701
Enlucido de yeso20kilogramoFRAGUEFrague Beige acorde al porcelanato $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
30161706
Suelos de azulejos o piedra100Metro LinealPORCELANATO DE 60X60 COLOR BEIGEPORCELANATO DE 60X60 COLOR BEIGE, de igual manera se presentará tono antes de entregar $ 12.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230.000 $ 1.230.000
31201602
Pastas80SacoADHESIVO BEKRON D.A PARA PORCELANATO ADHESIVO DA Para Porcelanato Weber Bekron Cadina Sika TX $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 736.000 $ 736.000
Total Neto $ 2.179.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 414.105
TOTAL OC $ 2.593.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.