Orden de Compra. Nº3780-710-SE24 "Materiales Aseo, SP N°181, Jaime Rojas - Katerine Salgado."
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3780-710-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales Aseo, SP N°181, Jaime Rojas - Katerine Salgado.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3780-50-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2024. Folio ingresado 22-04-007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Facturación Marcial Cáceres N°048
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 180215
Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres N°048
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico50PaquetePAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 4X50 MTS.PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 4X50 MTS. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
42132102
Cubre camillas75PaqueteROLLOS DE SABANILLAS MÉDICAS 2X48 MTS.ROLLOS DE SABANILLAS MÉDICAS 2X48 MTS. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.500 $ 292.500
14111704
Papel higiénico16PaquetePAPEL HIGIÉNICO PREMIUM JUMBO 6X250 MTS.PAPEL HIGIÉNICO PREMIUM JUMBO 6X250 MTS. $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
14111703
Toallas de papel75PaqueteTOALLA UNIVERSAL JUMBO 2X250 MTS.TOALLA UNIVERSAL JUMBO 2X250 MTS. $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 948.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.215
TOTAL OC $ 1.128.715


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.