Orden de Compra. Nº3780-763-AG20 "Material de Oficina Cesfam y Depto. Sol. N°11, Sergio Freire."
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3780-763-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina Cesfam y Depto. Sol. N°11, Sergio Freire.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Facturación Marcial Cáceres 48
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 215621,5
Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres 48
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AS SPA
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA
R.U.T. 77.187.331-6
Sucursal AS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo50UnidadNOTA AUTOADHESIVA CUBO DE TRES COLORES, 7,6X7,6 CM., TORRE  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
14111506
Papel para impresora del ordenador100UnidadRESMA CARTA EQUALIT  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.000 $ 259.000
14111506
Papel para impresora del ordenador100UnidadRESMA OFICIO EQUALIT  $ 3.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.100 $ 373.100
44121804
Borradores50UnidadGOMA DE BORRAR, FACTIS  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44122103
Corchetes50CajaCAJA CORCHETE 26/6 REHIN  $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750
31201517
Cinta para empaquetar50UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48, TORRE  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
31201517
Cinta para empaquetar50UnidadPAPEL ENGOMADO 18 MM, ISOFIT  $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
14111531
Libros o cuadernos de registro100UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO, CUADRICULADO CON ESPIRAL, TORRE  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
44121802
Líquido corrector50UnidadLAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER MATE  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
44122008
Divisores con uñetas50PaqueteSEPARADOR OFICIO DE VINILO, DIFERENTES COLORES, 12 UNIDADES POR PAQUETE.SEPARADOR OFICIO DE VINILO, DIFERENTES COLORES, 12 UNIDADES POR PAQUETE. $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000
44101707
Corcheteras10UnidadCORCHETERA A-7 26/6, TORRE  $ 10.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.500 $ 102.500
Total Neto $ 1.134.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.622
TOTAL OC $ 1.350.472


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.854.923-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.045.742-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.