|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3780-790-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Pendriver y y Video proyector |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Se cancelará a 45 días plazo, debido a la demora en los procesos administrativos internos. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
|
|
R.U.T. |
69.130.402-7 |
|
Dirección de Facturación |
Marcial Cáceres 48 |
|
Comuna |
Yerbas Buenas
|
|
Impuesto |
2714,34 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Marcial Cáceres 48 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BOOKCOMPUTER |
|
Razón Social |
REPARACIONES BBCC LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.376.530-k |
|
Sucursal |
BOOKCOMPUTER |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43201801
| Unidades de discos flexibles | 1 | Unidad no definida | Orden de compra para ajustar valor de factura N° 12767 con O/C 3780-747-CM17.- | Orden de compra para ajustar valor de factura N° 12767 con O/C 3780-747-CM17.- |
$ 14.286,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.286
|
$ 14.286
|
|
|
Total Neto
|
$ 14.286
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.714
|
|
$ 17.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.