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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3781-128-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE REMOLCADORES, 1RA QUINCENA DE ABRIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3781-13-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.008-2 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA SOTOMAYOR 592 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
2295199,9848 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA SOTOMAYOR 592 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-04-2022 |
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Proveedor |
SAAM S.A. |
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Razón Social |
SAAM S.A.
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R.U.T. |
92.048.000-4 |
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Sucursal |
SAAM S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25111506
| Remolcadores | 12 | Unidad no definida | SERVICIO DE REMOLCADORES, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL, BUQUES EXTRANJEROS QUE PARTICIPAN EN VELAS LATINOAMÉRICA 2022. | SERVICIO DE REMOLCADORES, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL, BUQUES EXTRANJEROS QUE PARTICIPAN EN VELAS LATINOAMÉRICA 2022. |
$ 1.006.667,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.080.004
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$ 12.080.000
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Total Neto
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$ 12.080.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.295.200
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$ 14.375.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.