Orden de Compra. Nº3781-142-SE26 "ADQUISICIÓN DE CONDUCTOR ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN DE PODER ELÉCTRICO DE TIERRA A LOS BUQUES DE LA ARMADA DE CHILE QUE ATRACAN EN EL MOLO DE ABRIGO DE VALPARAÍSO."
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3781-142-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CONDUCTOR ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN DE PODER ELÉCTRICO DE TIERRA A LOS BUQUES DE LA ARMADA DE CHILE QUE ATRACAN EN EL MOLO DE ABRIGO DE VALPARAÍSO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3781-2-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR 592
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR 592
Comuna Valparaíso
Impuesto 7961000,76
Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR 592
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Elecser ltda.
Razón Social SERVICIOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS ELECSER LTDA
R.U.T. 78.426.830-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Elecser ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161610
Pernos de ojo1UnidadDE ACUERDO A LO REQUERIDO EN ANEXO "C".Especificaciones técnicas adjuntas Valores Neto $ 41.900.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.900.004 $ 41.900.004
Total Neto $ 41.900.004
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.961.001
TOTAL OC $ 49.861.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.