Orden de Compra. Nº3781-182-D107 "COMPRA DE TARJETAS DE PREPAGO PARA CELULARES"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3781-182-D107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TARJETAS DE PREPAGO PARA CELULARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRAR TARJETAS DE PREPAGO PARA CELULARES DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR 592
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR 592
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ALBA SUAREZ Y CIA LTDA.
R.U.T. 77.919.450-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111504
Tarjetas telefónicas de pre pago25UnidadTarjetas telefónicas de pre pagoTARJETAS DE PREPAGO ENTEL TICKET DE $ 5.000.- $ 4.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.700 $ 118.700
Total Neto $ 118.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 118.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.