Orden de Compra. Nº3781-286-CM19 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3781-286-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR 592
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-003 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR 592
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR 592
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime
Razón Social TRANSPORTES BEAGLE LIMITADA
R.U.T. 76.705.475-0
Sucursal Jaime
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados810 (1381805 )BUS SCANIA K410 6X2 VALOR POR KILOMETRO 1408305(1381805) BUS SCANIA K410 6X2 VALOR POR KILOMETRO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.458.000 $ 1.458.000
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados11 (1381803 )BUS SCANIA K410 6X2 VALOR DIARIO 1408303(1381803) BUS SCANIA K410 6X2 VALOR DIARIO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300.000 $ 3.300.000
Total Neto $ 4.758.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.758.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por LEY DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.