Orden de Compra. Nº3781-84-AG25 "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA PLANTA CONVERTIDORA MOLO DE ABRIGO DE VALPARAÍSO."
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3781-84-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA PLANTA CONVERTIDORA MOLO DE ABRIGO DE VALPARAÍSO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.002.000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR 592
Comuna Valparaíso
Impuesto 711930
Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR 592
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Petch Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA PETCH LIMITADA
R.U.T. 76.317.833-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Petch Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111510
Gas de petróleo licuefactado2UnidadDE ACUERDO A LO DISPUESTO POR "TERMINOS DE REFERENCIA". DEBERÁN OFERTAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS.ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA PLANTA CONVERTIDORA MOLO DE ABRIGO DE VALPARAÍSO $ 1.873.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.747.000 $ 3.747.000
Total Neto $ 3.747.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 711.930
TOTAL OC $ 4.458.930


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.779.512-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.