|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3783-31-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-05-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3783-20-L118 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3783-20-L118 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion De Obras |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
|
|
R.U.T. |
69.150.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Leon Gallo 609 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
|
|
R.U.T. |
69.150.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Leon Gallo 609 |
|
Comuna |
Coelemu
|
|
Impuesto |
682635,23 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Leon Gallo 609 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SKCM |
|
Razón Social |
SKC MAQUINARIAS S.A.
|
|
R.U.T. |
76.410.610-5 |
|
Sucursal |
SKCM |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
22101714
| Kits de reparación o piezas de apisonadora | 1 | Unidad | Reparar sistema eléctrico y sistema de aire acondicionado, de motoniveladora marca Volvo, modelo G940, año 2015, serie 503708. Además de recarga de aire acondicionado. Repuestos detallados en documento adjunto. | Reparación sistema eléctrico y sistema de aire acondicionado, motoniveladora G940. |
$ 3.592.817,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.592.817
|
$ 3.592.817
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.592.817
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 682.635
|
|
$ 4.275.452
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.