Orden de Compra. Nº3783-65-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3783-27-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3783-65-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3783-27-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3783-27-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 41625,2
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Plaza
Razón Social ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL
R.U.T. 11.593.065-6
Sucursal Comercial Plaza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas1UnidadListado de materiales en documento adjunto.Listado de materiales en documento adjunto. $ 219.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.080 $ 219.080
Total Neto $ 219.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.625
TOTAL OC $ 260.705


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.