|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3783-93-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-10-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Equipamiento Urnas de votación. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3784-43-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion De Obras |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
|
|
R.U.T. |
69.150.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Leon Gallo 609 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
|
|
R.U.T. |
69.150.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Leon Gallo 609 |
|
Comuna |
Coelemu
|
|
Impuesto |
23606,55 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Leon Gallo 609 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz |
|
Razón Social |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
|
|
R.U.T. |
79.983.790-0 |
|
Sucursal |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211904
| Brochas | 2 | Unidad | Brocha 3" | |
$ 735,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.470
|
$ 1.470
|
31211904
| Brochas | 2 | Unidad | Brocha 2" | |
$ 460,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 920
|
$ 920
|
46171501
| Candados | 30 | Unidad | Candado chico 30 mm. | |
$ 1.660,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.800
|
$ 49.800
|
86131502
| Pintura | 1 | Tineta | Pintura oleo color blanco | |
$ 72.055,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 72.055
|
$ 72.055
|
|
|
Total Neto
|
$ 124.245
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.607
|
|
$ 147.852
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.